Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4915 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORRENTE PINO RAMPA |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
PINO DA RAMPA |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
ELETRODO SOLDA CROMONIC |
30,00 |
30,00 |
2.00 |
ELETRODO SOLDA |
20,00 |
40,00 |
2.00 |
PARAFUSO COMPLETO 12MM |
13,00 |
26,00 |
2.00 |
CHAPA DE FERRO |
18,00 |
36,00 |
2.00 |
GRAMPO ROMANA |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
ARRUELA |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
CORRENTE PINO RAMPA PINO DA RAMPA ELETRODO SOLDA CROMONIC ELETRODO SOLDA PARAFUSO COMPLETO 12MM CHAPA DE FERRO GRAMPO ROMANA ARRUELA |
264,00 |
|
|
TOTAL |
264,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
264,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.