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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4917 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 96,00 96,00
1.00 GRAXA 22,00 22,00
2.00 PARAFUSO 10MM 9,00 18,00
6.00 ELETRODO SOLDA 22,00 132,00
1.00 SUPORTE MOLA DT 265,00 265,00
9.00 ELETRODO SOLDA 20,00 180,00
2.00 PARAFUSO 08MM 4,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA PARAFUSO 10MM ELETRODO SOLDA SUPORTE MOLA DT ELETRODO SOLDA PARAFUSO 08MM 721,00
TOTAL 721,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 721,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.