Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4917 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO |
96,00 |
96,00 |
1.00 |
GRAXA |
22,00 |
22,00 |
2.00 |
PARAFUSO 10MM |
9,00 |
18,00 |
6.00 |
ELETRODO SOLDA |
22,00 |
132,00 |
1.00 |
SUPORTE MOLA DT |
265,00 |
265,00 |
9.00 |
ELETRODO SOLDA |
20,00 |
180,00 |
2.00 |
PARAFUSO 08MM |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA PARAFUSO 10MM ELETRODO SOLDA SUPORTE MOLA DT ELETRODO SOLDA PARAFUSO 08MM |
721,00 |
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TOTAL |
721,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
721,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.