Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4918 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALVULA ESTACIONARIA |
445,00 |
445,00 |
1.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO LD |
96,00 |
96,00 |
2.00 |
PORCA DE RODA |
22,00 |
44,00 |
4.00 |
OLEO DIFERENCIAL |
35,00 |
140,00 |
4.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
60,00 |
240,00 |
1.00 |
GRAXA |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
GAS MAÇARICO |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
VALVULA ESTACIONARIA RETENTOR CUBO TRASEIRO LD PORCA DE RODA OLEO DIFERENCIAL BUCHA MOLA DIANTEIRA GRAXA GAS MAÇARICO |
1.030,00 |
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TOTAL |
1.030,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.030,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.