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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4921 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LIXA 12,00 180,00
6.00 DISCO FLAP 9,00 54,00
5.00 DISCO DESBASTE 4P 15,00 75,00
9.00 THINNER 22,22 200,00
1.00 TINTA AZUL (PINTURA MOTOR) 145,00 145,00
2.00 TINTA PRETA 140,00 280,00
10.00 TINTA AMARELA 95,00 950,00
1.00 CRUZETA TOMADA DE FORÇA 85,00 85,00
1.00 CHAVETA 18,00 18,00
1.00 TERMINAL LUVA TOMADA DE FORÇA 158,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 LIXA DISCO FLAP DISCO DESBASTE 4P THINNER TINTA AZUL (PINTURA MOTOR) TINTA PRETA TINTA AMARELA CRUZETA TOMADA DE FORÇA CHAVETA TERMINAL LUVA TOMADA DE FORÇA 2.145,00
TOTAL 2.145,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.145,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.