Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 |
158.495,52 |
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| 26/06/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. |
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158.495,52 |
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| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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7,59 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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140,46 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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1.033,12 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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1.033,34 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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7.818,37 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.407,16 |
| 26/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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17.276,57 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121.778,91 |
| TOTAL |
158.495,52 |
158.495,52 |
158.495,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |