| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| folha mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 0,00 | 2.266,65 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | folha mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025 | 2.266,65 | ||
| 26/06/2025 | Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. | 2.266,65 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 5090/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.266,65 | ||
| TOTAL | 2.266,65 | 2.266,65 | 2.266,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||