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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5095 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025 0,00 1.631,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 referente a folha de pagamento mes FOLHA NORMAL JUNHO 2025 1.631,98
26/06/2025 Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. 1.631,98
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.631,98
TOTAL 1.631,98 1.631,98 1.631,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.