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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5122 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 0,00 68.815,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO 2025 68.815,95
26/06/2025 Empenho referente a folha de pagamento mês de junho de 2025. 68.815,95
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 69,49
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 464,97
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 1.442,64
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 1.674,03
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 3.851,50
26/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE 6.012,56
27/06/2025 Pagamento de Empenho 5122/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55.300,76
TOTAL 68.815,95 68.815,95 68.815,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/06/2025 69,49 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 26/06/2025 464,97 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2025 1.442,64 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2025 1.674,03 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2025 3.851,50 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/06/2025 6.012,56 Lançada
TOTAL   13.515,19