Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DE COMPETENCIAS ANTERIORES DO EXERCICIO ATUAL PAGO COM RECURSO 40 ASPS |
0,00 |
44.846,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DE COMPETENCIAS ANTERIORES DO EXERCICIO ATUAL PAGO COM RECURSO 40 ASPS |
44.846,88 |
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26/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DE COMPETENCIAS ANTERIORES DO EXERCICIO ATUAL PAGO COM RECURSO 40 ASPS |
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44.846,88 |
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27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.846,88 |
TOTAL |
44.846,88 |
44.846,88 |
44.846,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.