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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 15:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5218 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO 50,00 1.200,00
9.00 LAVAGEM DE VAN 100,00 900,00
3.00 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS 100,00 300,00
8.00 LAVAGEM AMBULÂNCIA 65,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM DE VAN LAVAGEM MICRO ÔNIBUS LAVAGEM AMBULÂNCIA 2.920,00
03/07/2025 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM DE VAN LAVAGEM MICRO ÔNIBUS LAVAGEM AMBULÂNCIA 2.920,00
03/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5218/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME 58,40
TOTAL 2.920,00 2.920,00 58,40
SALDO A PAGAR 2.861,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/07/2025 58,40 Lançada
TOTAL   58,40