Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5218 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
50,00 |
1.200,00 |
9.00 |
LAVAGEM DE VAN |
100,00 |
900,00 |
3.00 |
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS |
100,00 |
300,00 |
8.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA |
65,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM DE VAN LAVAGEM MICRO ÔNIBUS LAVAGEM AMBULÂNCIA |
2.920,00 |
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03/07/2025 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO
LAVAGEM DE VAN
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS
LAVAGEM AMBULÂNCIA
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|
2.920,00 |
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03/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5218/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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58,40 |
TOTAL |
2.920,00 |
2.920,00 |
58,40 |
SALDO A PAGAR |
2.861,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
03/07/2025 |
58,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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58,40 |
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