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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CONSERTO DE MÁQUINA 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CONSERTO DE MÁQUINA 100,00
09/07/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CONSERTO DE MÁQUINA 100,00
09/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5242/2025, 1832 - REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA 2,01
11/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5242/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,99
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/07/2025 2,01 Lançada
TOTAL   2,01