Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5271 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIQUIDO EMBREAGEM |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
JUNTA CAPA SECA |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
COLA ALTA TEMPERATURA |
46,00 |
46,00 |
2.00 |
ARRUELA LISA |
7,50 |
15,00 |
5.00 |
OLEO MOTOR |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
LIQUIDO EMBREAGEM JUNTA CAPA SECA COLA ALTA TEMPERATURA ARRUELA LISA OLEO MOTOR |
322,00 |
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TOTAL |
322,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
322,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.