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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5277 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM AMORTECEDOR - COXIM PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD FOCUS PLAVA AXE 5215 284,00 284,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 COXIM AMORTECEDOR - COXIM PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD FOCUS PLAVA AXE 5215 284,00
04/07/2025 COXIM AMORTECEDOR - COXIM PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD FOCUS PLAVA AXE 5215 284,00
09/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 284,00
TOTAL 284,00 284,00 284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.