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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5286 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAVAGEM - (02) CAMINHÃO TRUCK JDN 2G81 (01) CAMINHÃO TRUCK IZP 4E54 130,00 390,00
2.00 LAVAGEM - (01) CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 (01) CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 130,00 260,00
2.00 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 100,00 200,00
3.00 LAVAGEM - ESCAVADEIRA HIDRAULCA 190,00 570,00
1.00 LAVAGEM - CAMIONETE S-10 FFO 4647 50,00 50,00
3.00 LAVAGEM - (02) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN 190,00 570,00
4.00 LAVAGEM - (03) RETRO JCB 02 (01) PATROLA XCMG 01 190,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 LAVAGEM - (02) CAMINHÃO TRUCK JDN 2G81 (01) CAMINHÃO TRUCK IZP 4E54 LAVAGEM - (01) CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 (01) CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LAVAGEM - ESCAVADEIRA HIDRAULCA LAVAGEM - CAMIONETE S-10 FFO 4647 LAVAGEM - (02) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LAVAGEM - (03) RETRO JCB 02 (01) PATROLA XCMG 01 2.800,00
02/07/2025 LAVAGEM - (02) CAMINHÃO TRUCK JDN 2G81 (01) CAMINHÃO TRUCK IZP 4E54 LAVAGEM - (01) CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 (01) CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 LAVAGEM - CAMINHÃO IOB 6879 LAVAGEM - ESCAVADEIRA HIDRAULCA LAVAGEM - CAMIONETE S-10 FFO 4647 LAVAGEM - (02) CARREGADOR XCMG (01) CARREGADOR MICHIGAN LAVAGEM - (03) RETRO JCB 02 (01) PATROLA XCMG 01 2.800,00
02/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5286/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME 56,00
08/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.744,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/07/2025 56,00 Lançada
TOTAL   56,00