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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5306 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CHAPA DE FERRO - TUBO QUADRADO 30,00 900,00
1.00 SOLDA MIG 200,00 200,00
1.00 GAS MAÇARICO 100,00 100,00
0.50 BARRA ROSQUEADA - 3/4 90,00 45,00
2.00 PORCA - 3/4 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 CHAPA DE FERRO - TUBO QUADRADO SOLDA MIG GAS MAÇARICO BARRA ROSQUEADA - 3/4 PORCA - 3/4 1.255,00
03/07/2025 CHAPA DE FERRO - TUBO QUADRADO SOLDA MIG GAS MAÇARICO BARRA ROSQUEADA - 3/4 PORCA - 3/4 1.255,00
08/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 61452218 1.255,00
TOTAL 1.255,00 1.255,00 1.255,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.