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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5317 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
114.00 SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 19 DIAS LETIVOS 33,96 3.871,44
380.00 SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 19 DIAS LETIVOS 20,96 7.964,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 19 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 19 DIAS LETIVOS 11.836,24
07/07/2025 SERVIÇO - 06 ALUNOS INTEGRAL 19 DIAS LETIVOS SERVIÇO - 20 ALUNOS PARCIAL 19 DIAS LETIVOS REF: JUNHO/2025 11.836,24
09/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: JUNHO/2025 11.836,24
TOTAL 11.836,24 11.836,24 11.836,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.