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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5357 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TIP TOP VD 05 - (01) MINICARREGADEIRA XCMG (01) CAMINÃO IOB 7106 (01) CAMINHÃO IDK 9884 40,00 120,00
1.00 TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IOB 7106 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 TIP TOP VD 05 - (01) MINICARREGADEIRA XCMG (01) CAMINÃO IOB 7106 (01) CAMINHÃO IDK 9884 TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IOB 7106 200,00
07/07/2025 TIP TOP VD 05 - (01) MINICARREGADEIRA XCMG (01) CAMINÃO IOB 7106 (01) CAMINHÃO IDK 9884 TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IOB 7106 200,00
09/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 653 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.