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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5426 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEUS 51,65 103,30
1.00 MONTAGEM DE PNEUS 34,23 34,23
2.00 TROCA DE PNEUS 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE PNEUS 197,53
09/07/2025 CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE PNEUS 197,53
09/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5426/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 5,87
11/07/2025 Pagamento de Empenho 5426/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,66
TOTAL 197,53 197,53 197,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/07/2025 5,87 Lançada
TOTAL   5,87