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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE GRALICK

Dados do Empenho
Número do empenho: 5505 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VASSOURA 18,00 72,00
2.00 SABÃO LÍQUIDO 34,00 68,00
4.00 DESINFETANTE 22,00 88,00
1.00 LIMPADOR PERFUMADO 05 LT 25,00 25,00
1.00 AROMATIZANTE - AROMALCOOL 1L CONCENTRADO 39,00 39,00
1.00 AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML 23,00 23,00
2.00 AGUA SANITARIA 14,00 28,00
2.00 ESSENCIA CONCENTRADA 16,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 VASSOURA SABÃO LÍQUIDO DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO 05 LT AROMATIZANTE - AROMALCOOL 1L CONCENTRADO AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML AGUA SANITARIA ESSENCIA CONCENTRADA 375,00
14/07/2025 VASSOURA SABÃO LÍQUIDO DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO 05 LT AROMATIZANTE - AROMALCOOL 1L CONCENTRADO AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML AGUA SANITARIA ESSENCIA CONCENTRADA 375,00
18/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 61619592 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.