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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5535 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELOGIO TACOGRAFO 220,00 220,00
1.00 MOTOR DE PASSO 330,00 330,00
1.00 CHAVE DE ALERTA 180,00 180,00
1.00 CHAVE LIMPADOR PARABRISA 220,00 220,00
1.00 CHAVE DE LIGAR LUZ 380,00 380,00
1.00 ALTERNADOR 1.750,00 1.750,00
1.00 FUSIVEL 125A 90,00 90,00
1.00 JOGO LAMPADA H1 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 RELOGIO TACOGRAFO MOTOR DE PASSO CHAVE DE ALERTA CHAVE LIMPADOR PARABRISA CHAVE DE LIGAR LUZ ALTERNADOR FUSIVEL 125A JOGO LAMPADA H1 3.220,00
TOTAL 3.220,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.