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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5555 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PARACHOQUE 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO TROCAR JUNTA COLETOR 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO SUPORTE MOLA 95,00 95,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 SERVIÇO PARACHOQUE SERVIÇO TROCAR JUNTA COLETOR SERVIÇO SUPORTE MOLA SERVIÇO DE SOLDA 475,00
14/07/2025 SERVIÇO PARACHOQUE SERVIÇO TROCAR JUNTA COLETOR SERVIÇO SUPORTE MOLA SERVIÇO DE SOLDA 475,00
14/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5555/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 23,75
18/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 451,25
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/07/2025 23,75 Lançada
TOTAL   23,75