Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5563 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
300,00 |
6.00 |
AROMATIZANTE |
15,00 |
90,00 |
6.00 |
LIXEIRO |
20,00 |
120,00 |
3.00 |
BALDE |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
PANO DE CHÃO AROMATIZANTE LIXEIRO BALDE |
555,00 |
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18/07/2025 |
PANO DE CHÃO
AROMATIZANTE
LIXEIRO
BALDE
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555,00 |
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23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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548,34 |
23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5563/2025 |
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6,66 |
TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2025 |
6,66 |
4637/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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6,66 |
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