| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 
| Número do empenho: | 5569 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ELETRICA E CONSERTO LIMPADOR PARABRISA | 300,00 | 300,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | MAO DE OBRA ELETRICA E CONSERTO LIMPADOR PARABRISA | 300,00 | ||
| 30/07/2025 | MAO DE OBRA ELETRICA E CONSERTO LIMPADOR PARABRISA | 300,00 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5569/2025, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME | 6,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5569/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 294,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/07/2025 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |