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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5570 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LAMPADA 8,00 48,00
8.00 FUSIVEL 2,00 16,00
1.00 LENTE SINALEIRA 45,00 45,00
1.00 SINALEIRA COMPLETA 90,00 90,00
1.00 SENSOR DE RÉ 115,00 115,00
1.00 TS 20 40,00 40,00
1.00 LAMPADA H4 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 LAMPADA FUSIVEL LENTE SINALEIRA SINALEIRA COMPLETA SENSOR DE RÉ TS 20 LAMPADA H4 404,00
TOTAL 404,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 404,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.