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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 09:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5594 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA E PINO DA CONCHA 800,00 800,00
2.00 SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO 250,00 500,00
1.00 SERVIÇO TROCAR REPARO SELO 280,00 280,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO AGUA RADIADOR 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 SERVIÇO TROCAR BUCHA E PINO DA CONCHA SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO TROCAR REPARO SELO SERVIÇO VAZAMENTO AGUA RADIADOR 1.810,00
18/07/2025 SERVIÇO TROCAR BUCHA E PINO DA CONCHA SERVIÇO TROCAR REPARO PISTÃO SERVIÇO TROCAR REPARO SELO SERVIÇO VAZAMENTO AGUA RADIADOR 1.810,00
18/07/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5594/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 90,50
23/07/2025 Pagamento de Empenho 5594/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.719,50
TOTAL 1.810,00 1.810,00 1.810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/07/2025 90,50 Lançada
TOTAL   90,50