Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM - REFERENTE A DIFERENÇA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 A 23 DE MARÇO DE 2025 CONFORME PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO |
1.890,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
LAVAGEM - REFERENTE A DIFERENÇA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 A 23 DE MARÇO DE 2025 CONFORME PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO |
1.890,00 |
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15/07/2025 |
LAVAGEM - REFERENTE A DIFERENÇA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025 A 23 DE MARÇO DE 2025 CONFORME PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
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1.890,00 |
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15/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5602/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
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37,80 |
TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
37,80 |
SALDO A PAGAR |
1.852,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/07/2025 |
37,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,80 |
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