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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 562 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 0,00 12.140,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 12.140,75
28/01/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 12.140,75
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 53,88
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 143,42
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 206,35
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 413,06
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 1.410,68
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS 1.638,10
30/01/2025 Pagamento de Empenho 562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.275,26
TOTAL 12.140,75 12.140,75 12.140,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 28/01/2025 53,88 Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA 28/01/2025 143,42 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/01/2025 206,35 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/01/2025 413,06 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28/01/2025 1.410,68 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/01/2025 1.638,10 Lançada
TOTAL   3.865,49