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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5630 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP VD 02 - AGRALE IKK 6538 20,00 20,00
1.00 MANCHAO VD 06 - RETRO XCMG 80,00 80,00
1.00 TIP TOP VD 05 - RETRO XCMG 40,00 40,00
1.00 TIP TOP VD 09 - RETRO XCMG 120,00 120,00
1.00 CAMARA DE AR 19,5/24 - RETRO XCMG 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 TIP TOP VD 02 - AGRALE IKK 6538 MANCHAO VD 06 - RETRO XCMG TIP TOP VD 05 - RETRO XCMG TIP TOP VD 09 - RETRO XCMG CAMARA DE AR 19,5/24 - RETRO XCMG 790,00
TOTAL 790,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 790,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.