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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L.F CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5636 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 45,60 592,80
1.00 FILTRO OLEO 321,48 321,48
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 332,62 332,62
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 271,42 271,42
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 472,19 472,19
1.00 GRAXA 59,10 59,10
7.00 OLEO CAIXA 58,60 410,20
8.00 OLEO DIFERENCIAL 49,20 393,60
80.00 OXISANITIZADOR 4,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRANTE GRAXA OLEO CAIXA OLEO DIFERENCIAL OXISANITIZADOR 3.173,41
TOTAL 3.173,41 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.173,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.