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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5677 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 ATADURA - 6CMX4,5M 1,50 180,00
120.00 ATADURA - 12CMX1,8M 2,75 330,00
125.00 EQUIPO 3,00 375,00
10.00 COMPRESSA DE GAZE - 10X10 160,00 1.600,00
25.00 SORO FISIOLOGICO 100ML 12,00 300,00
24.00 SORO FISIOLOGICO 500ML 20,00 480,00
10.00 SORO FISIOLOGICO 1000ML 28,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 ATADURA - 6CMX4,5M ATADURA - 12CMX1,8M EQUIPO COMPRESSA DE GAZE - 10X10 SORO FISIOLOGICO 100ML SORO FISIOLOGICO 500ML SORO FISIOLOGICO 1000ML 3.545,00
23/07/2025 ATADURA - 6CMX4,5M ATADURA - 12CMX1,8M EQUIPO COMPRESSA DE GAZE - 10X10 SORO FISIOLOGICO 100ML SORO FISIOLOGICO 500ML SORO FISIOLOGICO 1000ML 3.545,00
TOTAL 3.545,00 3.545,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.545,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.