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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO PAULO RIBEIRO CAMPOS 03147844030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AMORTECEDOR - CADEIRA 80,00 960,00
12.00 EMBUCHAMENTO - CADEIRA 70,00 840,00
75.00 RODA - CADEIRA 11,00 825,00
5.00 PLATAFORMA PARA CADEIRA GIRATORIA 80,00 400,00
8.00 SUPORTE ENCOSTO 35,00 280,00
1.00 TABUAS - P/ ACENTO 60,00 60,00
3.00 ESTOFADO - CADEIRA GIRATÓRIA 50,00 150,00
8.00 ENCOSTO - "L" 40,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 AMORTECEDOR - CADEIRA EMBUCHAMENTO - CADEIRA RODA - CADEIRA PLATAFORMA PARA CADEIRA GIRATORIA SUPORTE ENCOSTO TABUAS - P/ ACENTO ESTOFADO - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO - "L" 3.835,00
22/07/2025 AMORTECEDOR - CADEIRA EMBUCHAMENTO - CADEIRA RODA - CADEIRA PLATAFORMA PARA CADEIRA GIRATORIA SUPORTE ENCOSTO TABUAS - P/ ACENTO ESTOFADO - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO - "L" 3.835,00
25/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 61745518 3.835,00
TOTAL 3.835,00 3.835,00 3.835,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.