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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5680 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 SORO FISIOLOGICO 500ML 20,00 600,00
40.00 SORO FISIOLOGICO 1000ML 28,00 1.120,00
50.00 ATADURA - 12CM X 4,5M 2,75 137,50
50.00 ATADURA - 06 CM X 4,5M 1,50 75,00
1.00 CAIXA TERMICA - 18L 118,00 118,00
40.00 CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES - 13LT 15,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 SORO FISIOLOGICO 500ML SORO FISIOLOGICO 1000ML ATADURA - 12CM X 4,5M ATADURA - 06 CM X 4,5M CAIXA TERMICA - 18L CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES - 13LT 2.650,50
23/07/2025 SORO FISIOLOGICO 500ML SORO FISIOLOGICO 1000ML ATADURA - 12CM X 4,5M ATADURA - 06 CM X 4,5M CAIXA TERMICA - 18L CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTES - 13LT 2.650,50
TOTAL 2.650,50 2.650,50 0,00
SALDO A PAGAR 2.650,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.