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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5694 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGUA SANITARIA - 5L 10,65 10,65
1.00 ALVEJANTE - 2L S/ CLORO 11,25 11,25
1.00 AMACIANTE DE ROUPAS - 2L 7,15 7,15
1.00 DESINFETANTE - 500ML 4,60 4,60
2.00 DETERGENTE 500 ML 2,30 4,60
1.00 DETERGENTE 500 ML 2,30 2,30
2.00 escova - DE ROUPA 12,50 25,00
3.00 ESPONJA 4,85 14,55
1.00 INSETICIDA 300ML - CITRONELA 12,98 12,98
1.00 INSETICIDA - 360ML 16,30 16,30
1.00 INSETICIDA 300ML 12,98 12,98
1.00 INSETICIDA 300ML 12,98 12,98
1.00 INSETICIDA - 450ML 19,50 19,50
2.00 LA DE AÇO 2,40 4,80
2.00 LIMPA VIDROS - 500ML 8,75 17,50
5.00 NAFTALINA - 20G 2,50 12,50
2.00 NAFTALINA - 50G 2,98 5,96
2.00 OLEO AROMATIZANTE - CITRONELA 11,98 23,96
2.00 OLEO AROMATIZANTE - TANGERINA 11,98 23,96
1.00 RODO 44,98 44,98
2.00 SABAO EM BARRA 3,25 6,50
1.00 SABÃO EM PÓ 25,98 25,98
2.00 VASSOURA 10,50 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 AGUA SANITARIA - 5L ALVEJANTE - 2L S/ CLORO AMACIANTE DE ROUPAS - 2L DESINFETANTE - 500ML DETERGENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML escova - DE ROUPA ESPONJA INSETICIDA 300ML - CITRONELA INSETICIDA - 360ML INSETICIDA 300ML INSETICIDA 300ML INSETICIDA - 450ML LA DE AÇO LIMPA VIDROS - 500ML NAFTALINA - 20G NAFTALINA - 50G OLEO AROMATIZANTE - CITRONELA OLEO AROMATIZANTE - TANGERINA RODO SABAO EM BARRA SABÃO EM PÓ VASSOURA 341,98
11/08/2025 AGUA SANITARIA - 5L ALVEJANTE - 2L S/ CLORO AMACIANTE DE ROUPAS - 2L DESINFETANTE - 500ML DETERGENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML escova - DE ROUPA ESPONJA INSETICIDA 300ML - CITRONELA INSETICIDA - 360ML INSETICIDA 300ML INSETICIDA 300ML INSETICIDA - 450ML LA DE AÇO LIMPA VIDROS - 500ML NAFTALINA - 20G NAFTALINA - 50G OLEO AROMATIZANTE - CITRONELA OLEO AROMATIZANTE - TANGERINA RODO SABAO EM BARRA SABÃO EM PÓ VASSOURA 341,98
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5694/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 337,88
20/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5694/2025 4,10
TOTAL 341,98 341,98 341,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/08/2025 4,10 5125/2025 Lançada
TOTAL   4,10