Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5694 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AGUA SANITARIA - 5L |
10,65 |
10,65 |
1.00 |
ALVEJANTE - 2L S/ CLORO |
11,25 |
11,25 |
1.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS - 2L |
7,15 |
7,15 |
1.00 |
DESINFETANTE - 500ML |
4,60 |
4,60 |
2.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,30 |
4,60 |
1.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,30 |
2,30 |
2.00 |
escova - DE ROUPA |
12,50 |
25,00 |
3.00 |
ESPONJA |
4,85 |
14,55 |
1.00 |
INSETICIDA 300ML - CITRONELA |
12,98 |
12,98 |
1.00 |
INSETICIDA - 360ML |
16,30 |
16,30 |
1.00 |
INSETICIDA 300ML |
12,98 |
12,98 |
1.00 |
INSETICIDA 300ML |
12,98 |
12,98 |
1.00 |
INSETICIDA - 450ML |
19,50 |
19,50 |
2.00 |
LA DE AÇO |
2,40 |
4,80 |
2.00 |
LIMPA VIDROS - 500ML |
8,75 |
17,50 |
5.00 |
NAFTALINA - 20G |
2,50 |
12,50 |
2.00 |
NAFTALINA - 50G |
2,98 |
5,96 |
2.00 |
OLEO AROMATIZANTE - CITRONELA |
11,98 |
23,96 |
2.00 |
OLEO AROMATIZANTE - TANGERINA |
11,98 |
23,96 |
1.00 |
RODO |
44,98 |
44,98 |
2.00 |
SABAO EM BARRA |
3,25 |
6,50 |
1.00 |
SABÃO EM PÓ |
25,98 |
25,98 |
2.00 |
VASSOURA |
10,50 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
AGUA SANITARIA - 5L ALVEJANTE - 2L S/ CLORO AMACIANTE DE ROUPAS - 2L DESINFETANTE - 500ML DETERGENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML escova - DE ROUPA ESPONJA INSETICIDA 300ML - CITRONELA INSETICIDA - 360ML INSETICIDA 300ML INSETICIDA 300ML INSETICIDA - 450ML LA DE AÇO LIMPA VIDROS - 500ML NAFTALINA - 20G NAFTALINA - 50G OLEO AROMATIZANTE - CITRONELA OLEO AROMATIZANTE - TANGERINA RODO SABAO EM BARRA SABÃO EM PÓ VASSOURA |
341,98 |
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11/08/2025 |
AGUA SANITARIA - 5L
ALVEJANTE - 2L S/ CLORO
AMACIANTE DE ROUPAS - 2L
DESINFETANTE - 500ML
DETERGENTE 500 ML
DETERGENTE 500 ML
escova - DE ROUPA
ESPONJA
INSETICIDA 300ML - CITRONELA
INSETICIDA - 360ML
INSETICIDA 300ML
INSETICIDA 300ML
INSETICIDA - 450ML
LA DE AÇO
LIMPA VIDROS - 500ML
NAFTALINA - 20G
NAFTALINA - 50G
OLEO AROMATIZANTE - CITRONELA
OLEO AROMATIZANTE - TANGERINA
RODO
SABAO EM BARRA
SABÃO EM PÓ
VASSOURA
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|
341,98 |
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20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5694/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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337,88 |
20/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5694/2025 |
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4,10 |
TOTAL |
341,98 |
341,98 |
341,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/08/2025 |
4,10 |
5125/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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4,10 |
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