| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRIDA E CONSERTO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FEICHE DE MOLA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO FEICHE DE MOLA | 250,00 | ||
| 23/07/2025 | CORRIDA E CONSERTO SERVIÇO FEICHE DE MOLA | 250,00 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5738/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 12,50 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 237,50 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/07/2025 | 12,50 | Lançada | |
| TOTAL | 12,50 |