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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5795 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1513.00 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 89 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, São Valentim, São José, com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. 7,62 11.529,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 89 km/dia, no seguinte itinerário: saída Planalto passando por 7 de setembro, São Roque, São Valentim, São José, com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, até o limite do município de Ametista do Sul, retornando a Planalto com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana (CIEP), Instituto Estadual de Educação Pe Vitório e EMEI Monteiro Lobato. Devendo fazer este percurso 03 vezes ao dia. (Turnos: manhã: 24 alunos e tarde: 34 alunos), considerando o início e término das aulas em todas as escolas. 11.529,06
TOTAL 11.529,06 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.529,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.