| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 0,00 | 1.495,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 1.495,32 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 | 1.495,32 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.495,32 | ||
| TOTAL | 1.495,32 | 1.495,32 | 1.495,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||