Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
50,00 |
100,00 |
1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
4.00 |
BICO INJETOR |
1.200,00 |
4.800,00 |
4.00 |
ARRUELA BICO INJETOR |
10,00 |
40,00 |
1.00 |
CONJUNTO CABEÇOTE FILTRO DIESEL |
3.100,00 |
3.100,00 |
2.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
318,00 |
636,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2025 |
BUCHA AMORTECEDOR TUBO DE COLA BICO INJETOR ARRUELA BICO INJETOR CONJUNTO CABEÇOTE FILTRO DIESEL ROLAMENTO CARDAN |
8.726,00 |
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TOTAL |
8.726,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.726,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.