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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5801 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA AMORTECEDOR 50,00 100,00
1.00 TUBO DE COLA 50,00 50,00
4.00 BICO INJETOR 1.200,00 4.800,00
4.00 ARRUELA BICO INJETOR 10,00 40,00
1.00 CONJUNTO CABEÇOTE FILTRO DIESEL 3.100,00 3.100,00
2.00 ROLAMENTO CARDAN 318,00 636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 BUCHA AMORTECEDOR TUBO DE COLA BICO INJETOR ARRUELA BICO INJETOR CONJUNTO CABEÇOTE FILTRO DIESEL ROLAMENTO CARDAN 8.726,00
TOTAL 8.726,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.726,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.