| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL | 
| Número do empenho: | 5804 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO - EXAME RAIO X | 25,00 | 300,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | SERVIÇO - EXAME RAIO X | 300,00 | ||
| 30/07/2025 | SERVIÇO - EXAME RAIO X | 300,00 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 393- exames para garimpeiros, acordado com a coogamai. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||