Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5810 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: P |
12,75 |
25,50 |
| 2.00 |
LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: M |
12,75 |
25,50 |
| 40.00 |
COPO ISOPOR 180ML |
6,98 |
279,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: P LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: M COPO ISOPOR 180ML |
330,20 |
|
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| 11/09/2025 |
LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: P
LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: M
COPO ISOPOR 180ML
|
|
330,20 |
|
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5810/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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326,24 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5810/2025 |
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3,96 |
| TOTAL |
330,20 |
330,20 |
330,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/09/2025 |
3,96 |
6084/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,96 |
|
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