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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: P 12,75 25,50
2.00 LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: M 12,75 25,50
40.00 COPO ISOPOR 180ML 6,98 279,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: P LUVA DESCARTAVÉL - LIMPPANO VELOUTE TAM: M COPO ISOPOR 180ML 330,20
TOTAL 330,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 330,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.