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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 07:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 6028 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA JULHO 2025 0,00 5.736,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA JULHO 2025 5.736,03
28/07/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. 5.736,03
07/08/2025 estorno conforme envio do e-social. -0,03
07/08/2025 estorno conforme envio do e-social. -0,03
08/08/2025 Pagamento de Empenho 6028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.736,00
TOTAL 5.736,00 5.736,00 5.736,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.