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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6087 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINO - DA CAÇAMBA24 MM 70,00 140,00
2.00 PARAFUSO 3/8 5,00 10,00
2.00 GÁS DE CORTE 70,00 140,00
9.00 ELETRODO DE SOLDA 23,34 210,06
1.00 VALVULA DO AR 46,00 46,00
1.00 DESENCRAVANTE 4,00 4,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 116,00 116,00
1.00 PINO DE CENTRO 27,00 27,00
2.00 PORCA DUPLA 7/8 8,00 16,00
1.00 RASPADOR 98,00 98,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 91,00 91,00
1.00 CORREIA - DO MOTOR 116,00 116,00
6.00 ELETRODO SOLDA 20,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 PINO - DA CAÇAMBA24 MM PARAFUSO 3/8 GÁS DE CORTE ELETRODO DE SOLDA VALVULA DO AR DESENCRAVANTE GRAMPO DA MOLA PINO DE CENTRO PORCA DUPLA 7/8 RASPADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL CORREIA - DO MOTOR ELETRODO SOLDA 1.134,06
TOTAL 1.134,06 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.134,06
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.