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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALINE GRALICK

Dados do Empenho
Número do empenho: 6088 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 8 ROLOS DE 300M 89,00 267,00
2.00 PAPEL TOALHA - INTERFOLHA 5 FARDOS 86,00 172,00
4.00 PAPEL TOALHA - BOBINA 6 ROLOS 102,00 408,00
6.00 Álcool Líquido 1 litro, 70% 10,00 60,00
2.00 CERA - INCOLOR 5L 52,00 104,00
1.00 AROMATIZANTE 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 8 ROLOS DE 300M PAPEL TOALHA - INTERFOLHA 5 FARDOS PAPEL TOALHA - BOBINA 6 ROLOS Álcool Líquido 1 litro, 70% CERA - INCOLOR 5L AROMATIZANTE 1.028,00
30/07/2025 PAPEL HIGIENICO - FARDO COM 8 ROLOS DE 300M PAPEL TOALHA - INTERFOLHA 5 FARDOS PAPEL TOALHA - BOBINA 6 ROLOS Álcool Líquido 1 litro, 70% CERA - INCOLOR 5L AROMATIZANTE 1.028,00
TOTAL 1.028,00 1.028,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.028,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.