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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6090 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 3/4X5 28,00 28,00
26.00 ELETRODO SOLDA 22,00 572,00
1.00 TAMPA ALTA - OLEO 26,00 26,00
32.00 OLEO - 90 29,00 928,00
1.00 GRAXEIRA 7,00 7,00
1.00 GRAXA 15,00 15,00
10.00 ELETRODO DE SOLDA 20,00 200,00
2.00 CHAPA REFORÇO 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 PARAFUSO 3/4X5 ELETRODO SOLDA TAMPA ALTA - OLEO OLEO - 90 GRAXEIRA GRAXA ELETRODO DE SOLDA CHAPA REFORÇO 1.816,00
TOTAL 1.816,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.816,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.