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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 09:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6114 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM DE PNEUS 25,04 50,08
1.00 CONSERTO DE PNEUS 34,42 34,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS 84,50
11/08/2025 MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS 84,50
11/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6114/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 2,51
20/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 5058 81,99
TOTAL 84,50 84,50 84,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/08/2025 2,51 Lançada
TOTAL   2,51