| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO | 
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 0,00 | 126,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 126,50 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 | 126,50 | ||
| 28/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 9,48 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,02 | ||
| TOTAL | 126,50 | 126,50 | 126,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/01/2025 | 9,48 | Lançada | |
| TOTAL | 9,48 |