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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6201 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LAVAGEM 180,00 1.800,00
8.00 LAVAGEM 130,00 1.040,00
2.00 LAVAGEM 250,00 500,00
1.00 LAVAGEM 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM 3.590,00
05/08/2025 LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM 3.590,00
05/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6201/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME 71,80
07/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.518,20
TOTAL 3.590,00 3.590,00 3.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/08/2025 71,80 Lançada
TOTAL   71,80