Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CRUZETA CARDÃ |
190,00 |
380,00 |
2.00 |
GRAMPO CRUZETA CARDA |
35,00 |
70,00 |
4.00 |
PARAFUSO GRAMPO CRUZ |
15,00 |
60,00 |
1.00 |
GARFO |
570,00 |
570,00 |
1.00 |
LUVA CARDÃ |
378,00 |
378,00 |
1.00 |
VALVULA REGULADORA |
429,00 |
429,00 |
1.00 |
TRAVA CUBO |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
CRUZETA CARDÃ GRAMPO CRUZETA CARDA PARAFUSO GRAMPO CRUZ GARFO LUVA CARDÃ VALVULA REGULADORA TRAVA CUBO |
1.895,00 |
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|
TOTAL |
1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.895,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.