Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BERLATTO E CONSATTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6215 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FONTE ATX 500W |
265,50 |
531,00 |
2.00 |
FONTE ATX - 230W |
126,50 |
253,00 |
2.00 |
SSD - 480GB |
378,00 |
756,00 |
2.00 |
FILTRO DE LINHA |
37,50 |
75,00 |
2.00 |
KIT TECLADO E MOUSE |
72,50 |
145,00 |
2.00 |
MOUSE |
59,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
FONTE ATX 500W FONTE ATX - 230W SSD - 480GB FILTRO DE LINHA KIT TECLADO E MOUSE MOUSE |
1.878,00 |
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12/08/2025 |
FONTE ATX 500W
FONTE ATX - 230W
SSD - 480GB
FILTRO DE LINHA
KIT TECLADO E MOUSE
MOUSE
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1.878,00 |
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20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 838
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1.878,00 |
TOTAL |
1.878,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.