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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6284 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO DO MOTOR 110,00 110,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL XCMG 167,73 167,73
1.00 FILTRO DE AR INTERNO XCMG 95,00 95,00
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO XCMG 235,06 235,06
20.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 XCMG 42,05 841,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 FILTRO OLEO DO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL XCMG FILTRO DE AR INTERNO XCMG FILTRO DE AR EXTERNO XCMG OLEO LUBRIFICANTE 15W40 XCMG 1.448,79
TOTAL 1.448,79 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.448,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.