Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6284 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO DO MOTOR |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG |
167,73 |
167,73 |
1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO XCMG |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO XCMG |
235,06 |
235,06 |
20.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 XCMG |
42,05 |
841,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2025 |
FILTRO OLEO DO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL XCMG FILTRO DE AR INTERNO XCMG FILTRO DE AR EXTERNO XCMG OLEO LUBRIFICANTE 15W40 XCMG |
1.448,79 |
|
|
TOTAL |
1.448,79 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.448,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.