Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6376 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.00 |
06 ALUNOS INTEGRAL 16 DIAS LETIVOS |
33,96 |
3.260,16 |
320.00 |
20 ALUNOS PARCIAL 16 DIAS LETIVOS |
20,96 |
6.707,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2025 |
06 ALUNOS INTEGRAL 16 DIAS LETIVOS 20 ALUNOS PARCIAL 16 DIAS LETIVOS |
9.967,36 |
|
|
08/08/2025 |
06 ALUNOS INTEGRAL 16 DIAS LETIVOS
20 ALUNOS PARCIAL 16 DIAS LETIVOS
REF: JULHO/2025 |
|
9.967,36 |
|
TOTAL |
9.967,36 |
9.967,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.967,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.